|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н |
БУХГАЛТЕРСКИЙ
БАЛАНС |
на |
31 декабря |
200 |
7 |
г. |
|
|
КОДЫ |
Форма № 1 по ОКУД |
|
0710001 |
Дата (год, месяц, число) |
|
2008 |
03 |
05 |
Организация |
Открытое акционерное общество Ремонтненский
Агрострой |
по ОКПО |
|
03909840 |
Идентификационный
номер налогоплательщика |
ИНН |
|
6129002968 |
Вид
деятельности |
|
Производство общестроительных работ |
по ОКВЭД |
|
45.21 |
Организационно-правовая
форма/форма собственности |
|
|
47 |
17 |
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
Единица
измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
|
по ОКЕИ |
|
384/385 |
Местонахождение
(адрес) |
347480,Ремонтненский р-н,с.Ремонтное
ул.Дзержинского,84 |
|
|
Дата утверждения |
|
25.03.2008 |
|
Дата отправки (принятия) |
|
|
|
АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ |
110 |
16 |
|
|
Нематериальные активы |
|
|
Основные средства |
|
120 |
1124 |
1404 |
|
Незавершенное
строительство |
|
130 |
|
|
|
Доходные вложения в
материальные ценности |
|
135 |
|
|
|
Долгосрочные
финансовые вложения |
|
140 |
|
|
|
Отложенные налоговые
активы |
|
145 |
|
|
|
Прочие внеоборотные
активы |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I |
|
190 |
1140 |
1404 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
210 |
791 |
1870 |
|
Запасы |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
211 |
406 |
1027 |
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
|
|
|
|
животные на выращивании и откорме |
|
212 |
|
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве |
|
213 |
|
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
|
214 |
385 |
843 |
|
|
|
товары отгруженные |
|
215 |
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
|
216 |
|
|
|
|
|
прочие запасы и затраты |
|
217 |
|
|
|
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям |
|
220 |
|
|
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты) |
|
230 |
|
|
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) |
|
240 |
150 |
439 |
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
241 |
150 |
439 |
|
Краткосрочные
финансовые вложения |
|
250 |
|
|
|
Денежные средства |
|
260 |
1431 |
2108 |
|
Прочие оборотные
активы |
|
270 |
242 |
149 |
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II |
|
290 |
2614 |
4566 |
БАЛАНС |
300 |
3754 |
5970 |
|
Форма 0710001 с. 2 |
ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ |
410 |
44 |
44 |
|
Уставный капитал |
|
|
Собственные акции,
выкупленные у акционеров |
|
|
( |
|
) |
( |
|
) |
|
Добавочный капитал |
|
420 |
2870 |
2870 |
|
Резервный капитал |
|
430 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
резервы,
образованные в соответствии с законодательством |
|
|
|
|
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
|
|
|
|
|
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток) |
|
470 |
313 |
2675 |
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III |
|
490 |
3227 |
5589 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
510 |
|
|
|
Займы и кредиты |
|
|
Отложенные налоговые
обязательства |
|
515 |
|
|
|
Прочие долгосрочные
обязательства |
|
520 |
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
|
590 |
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
610 |
|
|
|
Займы и кредиты |
|
|
Кредиторская
задолженность |
|
620 |
255 |
109 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
621 |
255 |
109 |
|
|
|
поставщики и
подрядчики |
|
|
|
|
задолженность перед
персоналом организации |
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед
государственными внебюджетными фондами |
|
|
|
|
|
|
|
задолженность по
налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
прочие кредиторы |
|
|
|
|
|
Задолженность перед
участниками (учредителями) по выплате доходов |
|
630 |
|
|
|
Доходы будущих
периодов |
|
640 |
|
|
|
Резервы предстоящих
расходов |
|
650 |
|
|
|
Прочие краткосрочные
обязательства |
|
660 |
272 |
272 |
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
|
690 |
527 |
381 |
БАЛАНС |
700 |
3754 |
5970 |
|
Справка о наличии
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
|
|
Арендованные основные средства |
|
|
|
|
в том числе по лизингу |
|
|
|
|
|
Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение |
|
|
|
|
|
Товары, принятые на
комиссию |
|
|
|
|
|
Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов |
|
|
|
|
|
Обеспечения
обязательств и платежей полученные |
|
|
|
|
|
Обеспечения
обязательств и платежей выданные |
|
|
|
|
|
Износ жилищного фонда |
|
|
|
|
|
Износ объектов
внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
|
|
|
|
|
Нематериальные
активы, полученные в пользование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
" |
|
" |
|
|
200 |
|
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|